2026/7/23
根据集团公司年度内部审计工作安排,7月21日上午,审计合规部组织召开承北实业2025年度经营情况常规审计进场会。审计合规部负责人章任佶、审计组成员及承北实业全体人员参加会议。
章任佶首先介绍了本次审计的范围、主要内容、时间节点以及审计组成员。会议指出,内部审计是集团公司完善公司治理、防范经营风险、促进管理提升的重要抓手。本次审计聚焦承北实业2025年度财务收支、内部控制、“三重一大”决策执行、制度体系建设、风险管理等领域,并重点关注以往审计发现问题的整改落实情况,目的是帮助子公司客观查摆问题、堵塞管理漏洞,推动企业持续合规经营。
会议强调,审计人员要严格遵守审计“四严禁”工作要求和“八不准”工作纪律,坚持客观公正、廉洁从审,高质高效完成审计任务。同时,会议要求承北实业积极配合审计工作,及时、完整地提供相关资料,加强沟通对接,保障双方同向发力推进审计工作。
承北实业负责人在表态发言中表示,承北实业将全力配合本次审计工作,以此次审计为契机推动内部管理再上新台阶。
会后,审计人员随即进场开展现场审计工作。(一审:陈雯 二审:章任佶 三审:郑向东)
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