2026/2/28
2026年2月24日,公司审计合规部组织召开2026年度内部审计计划清单专题研讨会,研究讨论年度审计项目安排,拟定审计计划清单。部门全体人员参加会议。
会议首先回顾总结了2025年度审计工作开展情况,对审计发现的问题整改情况进行了梳理,并结合上年度审计工作中积累的经验和存在的不足,对2026年审计工作的重点方向进行了分析研判,并围绕集团公司战略发展目标和年度工作重点,就2026年拟开展的审计项目提出了初步建议。
审计合规部将以此次会议为契机,进一步提升审计监督效能,更好发挥内部审计在防范风险、完善内控、促进管理、增加价值等方面的重要作用,为公司高质量发展保驾护航。
(一审:陈雯 二审:章任佶 三审:郑向东)
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