2025/12/12
为进一步深化内部审计成果运用,强化风险防控,提升治理效能,12月10日,审计合规部组织外部审计单位再次进驻北延公司,召开延伸审计工作进场会。会议围绕前期内审发现的问题线索与管理提升需求,共同研商确定本次延伸审计的重点方向与工作计划。
本次延伸审计将在已有内审工作基础上,聚焦北延公司工程管理中的关键环节与突出短板,并对公司治理体系中的风险防范机制进行深入审查。旨在通过专业、系统的审计监督,推动管理漏洞排查与流程优化,促进公司规范运作和健康发展。
审计合规部将在审计过程中持续提供专业支持与指导,协助北延公司精准识别风险、完善制度体系、夯实管理基础。双方表示,将协同配合、凝聚共识,以此次审计为契机,切实将审计成果转化为治理效能,助力北延公司提升综合管理水平,增强风险抵御能力,为实现高质量发展奠定坚实基础。
此次北延公司延伸审计,审计合规部采用了区委巡察的审计模式,后续将针对北延公司提交的问题清单予以谈心谈话,并以此次审计为提升契机,为北延强化内部控制,优化运营机制,持续提升核心竞争力赋能,助力北延公司合规经营,在市场竞争中更进一步。
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(一审:尹芬 二审:章任佶 三审:姚平)
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